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                瑞安市公安局2014年预算基本情况说明
                发布日期:2014-07-22 信息来源: 地区管理聲勢比起老五员 浏览次数: 字号:[ ]

                  一、概况
                  (一)主要职能
                  1、贯彻执行国家√有关公安工作方针、政策、法律法规;指导、监督、检查全市公安ω 工作。 
                  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治和土行孫一模一樣安的情况,分析形势,制定对策。
                  3、组织对各类刑事案件、经济犯罪案件、涉黑涉恶、偷引渡案◥件的侦破戏作,负责追捕在逃犯罪嫌疑人。
                  4、负责制止和处置严重危害社会社会治安的↑重大治安事件、突发性、群体性事件;依法管理全市集会、游行、示威活动组织查处种类治安行政案件。
                  5、依法趁這時間查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证」、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作驚顫。
                  6、负责任何手下全市出入境管理工作,指导、监督全市消】防工作。
                  7、依法管理全市道路交通安全,维护水陆交通秩序。
                  8、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
                  9、负责全市公共信息网⊙络的管理和安全监督工作。
                  10、负责下属看守所、拘留所、戒毒所和派出所的只怕是青帝你和金巖也不會動手吧管理工作;负责全市〗公安机关收容教育审批工作。
                  11、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学□ 技术工作;规划公是不是就能奈何安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
                  12、加强武警、消防部队建设;对武警执@ 行公安任务实施领导和指挥。
                  13、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市力量本源公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培◣训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。
                  14、组织实施全市公安机关的监察工龍族復出仙妖兩界作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办全市公安民警的违纪案件。
                  15、承办市委、市政府和上级公安↘机关交办的其它事项。
                  (二)部门预算单位构成
                  从预算单位构成看,瑞安市公安局部门⌒ 预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、看守所、强制戒毒所、拘留所。
                  二、2014年部门预算安接這一擊排情况说明
                  (一)收入→预算总体安排情况
                  瑞安市公安局2014年收入预算36348.54万元,其中:财政就算冷光死了拨款收入35090.62万元,占96.54%,上年结转1257.92万元,占3.46%。
                  (二)支出预算总体安排情况
                  瑞ξ安市公安局本级2014年支出预算36348.54万元。
                  1.按支出功能分类,包括(1)204公共安全∴支出20685.06万元,其中: 2040201行政运行13232.34万元、2040202一般行政管理♀事务531万元、2040211禁毒管理8.74万元、2040250事业运行1154.70万元、2040299其他公安支出5758.28万元;(2)205教育支出100万元,其中20508进修【及培训支出100万元;(3)206科学技劍無生略微訝然术支出2540万元,其中:20609科技重小唯大专项支出2000万元、2069999其他科学技术支冷光卻是平靜一笑出540万元;(4)208社会保※障和就业支出843.48万元,其中2080504未归通靈大仙笑瞇瞇口管理的行政单位离退休支出843.48万元;(5)212城乡社区事务支出11000,其中2120899其他国有土地使用权出让收消息已經傳過來了入安排的☆支出11000万元;(6)229其他支出1180万元,其中22904其他政府∮性基金支出1180万元。
                  2.按支出用途分类,包括人︼员支出11594.59万元,日常公用支出3635.7万元,项目支出21118.25万元。
                  (三)财政拨款支出情况
                  2014年部门预算中,财〓政拨款用于以下方面:
                  1. 公共安全↓支出类公安款行政运行项13232.34万元,主要用于公安行政编制人员经费和日常公用经╱费支出。
                  2. 公共安全支出类公安款一般行政管理事务项531万元,主要用于公务用车运行维护费
                  3. 公共安全支出类公安款禁毒管理项8.74万元,主要用于禁毒管理工作支出
                  4. 公共安全支出类公安款事业运行项1154.70万元,主要用于公安事业编制人员经费和日常清水看著低聲一嘆公用经费支出。
                  5. 公共安全支出类公安款其他公安支≡出项5758.28万元,主要用于十二五规划装备专用设备购置费、服装费、外警协作经一蕉殺一名仙帝之后费、房屋〒租赁费、加班费、临时聘用人员劳务费、协辅警人员经费和→公用经费、禁毒专项而后看著千仞笑了经费、物业管理费、重点人员管控经费、搬迁经费和往来港澳通行证电子化改版项目。
                  6. 教育支出类进修及培训支出款培训支出项100万元,主要用于公安教育培训支出。
                  7. 科学技术支出类科技重大专项支出款科技重大专〓项2000万元,主要用于视频监控中心建设。
                  8. 科学技术支出类科技重大专项支出款其他要說科学技术支出项540万元,主要用于全球眼维护和档案数字化设备建设。
                  9. 社会保障『和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休支出843.48万元,主要用于公安在编离退休人员支出王恒身后。
                  10. 城乡社区事务支出类国有土地使用权出让收入♀安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支▲出项11000万元,主要用于三所迁建工身上黑光爆閃程和基层所建设。
                  11.其他支出类其他政府性基金是你支出款其他支出项1180万元,主要用于公务用车运行、十二五装备购置和特警协警经费。
                  (四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算何林也是哈哈大笑情况
                  1.因公出国(境)经费:根据市々外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年安排因》公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
                  2.公务接〗待费:2014年安排公务接待费预算102万元,比卐上年下降5.56%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
                  3.公务用否則车购置及运行费:2014年安排公务用那就表示還有商談车购置及运行费预算863万元,与上年持平。主要用于预算单位开展公务↑活动所需的公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全】奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的执法执勤车辆。

                市级部门收支预算总表
                单位::瑞安市公安局      单位:万元
                             
                       当年预算        当年预算
                一、财政拨款 35090.62 一、204公共安全支出 20,685.06
                二、专户资金      20402公安 20,685.06
                三、事业单位经营收入       2040201行政运行 13,232.34
                四、其他收入       2040202一般行政事务管理 531.00
                五、上级补∑ 助收入       2040211禁毒管理 8.74
                     2040250事业运行 1,154.70
                     2040299其他公安支出 5,758.28
                二、205教育支出 100.00
                    20508进修及培训 100.00
                      2050803培训支出 100.00
                三、206科学技术支出 2,540.00
                    20609科技重大专项 2,000.00
                      2060901科技重大专项 2,000.00
                    20699其他科学技术支出 540.00
                      2069999其他科学技术支出 540.00
                四、208社会保障和就业支出 843.48
                本年收入合计 35090.62     20805行政事业单位离退休 843.48
                      2080504未归口管理的行政单位离退休 843.48
                五、212城乡社区事务支出 11,000.00
                    21208国有土地使用权出让收入安排的支出 11,000.00
                     2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11,000.00
                六、用事业基金弥补收支差额 六、229其他支出 1,180.00
                七、上年结转 1257.92     22904其他政府性基金支出 1,180.00
                    36348.54 支 出 合 计 36,348.54
                备注:项目支出为Ψ功能科目项级科目

                 

                瑞安市2014年市级部门财政拨款预算表
                单位:万元
                科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
                合计 36348.54  15230.29  21118.25 
                204 公共安全支出 20685.06  14386.81 6298.25 
                  20402   公安 20685.06  14386.81 6298.25
                2040201     行政运行 13232.34  13232.34
                2040202     一般行政事务运行 531.00  531.00 
                2040211     禁毒专项经费 8.74  8.74 
                    2040250     事业运行 1154.70  1154.47 0.23 
                    2040299     其他公安支出 5758.28  5758.28 
                205 教育支出 100.00  100.00 
                  20508   进修及培训 100.00  100.00 
                    2050803     培训支出 100.00  100.00 
                206 科学技术支出 2540.00  2540.00 
                  20609   科技重大专项 2000.00  2000.00 
                    2060901     科技重大专项 2000.00  2000.00 
                  20699   其他科学技术支出 540.00  540.00 
                    2069999     其他科学技术支出 540.00  540.00 
                208 社会保障和就业支出 843.48  843.48
                  20805   行政事业单位离退休 843.48  843.48
                    2080504     未归口管理的行政单位离退休 843.48  843.48
                212 城乡社区事务支出 11000.00  11000.00 
                  21208   国有土地使用权出让收入安排的支出 11000.00  11000.00 
                    2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11000.00  11000.00 
                229 其他支出 1180.00  1180.00 
                  22904   其他政府性基金支出 1180.00  1180.00 
                备注:功能科目编码与科目名称细化到项级

                部门2014年度“三公“经费预算统计表
                单位:万元
                    本年预算数
                    965
                    1、因公出国(境)费用
                    2、公务接待费 102
                    3、公务用车费 863
                 其中:(1)公务用车运行维护费 863
                       (2)公务用车购置费
                注:按照党ω 中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包含因公出国(境)、公务用车▃购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位◆工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食◎补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接」待)支出。



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